审计处于2025年11月3日在会议中心1号会议室组织召开科研项目经费专项审计结果反馈会。学校财务处、科学技术管理处、社会科学管理处部门负责人和相关人员及审计组成员参加会议。
审计处处长杨维琴就审计报告主要内容及审计结果进行了反馈、沟通。本次审计对学校科研项目经费管理总体情况进行客观评价,针对主要问题和风险点进行了反映,并提出审计建议。

会上,各职能部门负责人对学校科研项目经费管理情况进行充分讨论,表示将加强各部门间协同贯通,以此次审计为契机,制定切实可行的整改方案,落实审计整改,进一步提高科研项目经费管理水平。
供稿、摄影:审计处
2025年11月5日
